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高级会计师案例分析秒速赛车预习题:企业内部

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简介:管帐师事情所的内部统制审计核心是审计该公司内部统制评议的周围、实质、秩序和格式等失当帖。 (注:因2020年高会教材略则暂未宣布,此题为2019年高级管帐职称《高级管帐实务》

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  管帐师事情所的内部统制审计核心是审计该公司内部统制评议的周围、实质、秩序和格式等失当帖。

  (注:因2020年高会教材略则暂未宣布,此题为2019年高级管帐职称《高级管帐实务》案例认识,行家正在预习阶段可做参考。)

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  (践诺计划)礼聘某具有证券期货交易资历的大型管帐师事情所对本公司内部统制有用性举行审计。鉴于本公司正在2008年5月《企业内部统制根基榜样》宣布后就已创造内部统制编制并赢得较好效益,内部统制审计自2010年起,核心审计本公司内部统制评议的周围、实质、秩序和格式等,秒速赛车并出具闭连审计私睹。

  原因:管帐师事情所践诺内部统制审计,可能闭心、愚弄上市公司的评议成效,但必需遵循《企业内部统制审计指引》的请求,对被审计上市公司内部统制安排与运转的有用性举行独立(或:总共)审计,不行由于被审计上市公司践诺了内部统制评议就简化审计的秩序和实质。